目 錄
第一部分:單位概況
第二部分:廣西化學纖維研究所有限公司2024年單位預算情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:廣西化學纖維研究所有限公司2024年單位預算公開報表
第一部分:單位概況
一、單位主要職能
廣西化學纖維研究所座落在南湖北濱,始建于1959年,其前身為中國科學院廣西分院應用化學研究所,2000年由原事業(yè)性質科研院所轉制為國有科技型企業(yè)。多年來,主要從事化學纖維、高分子材料、紡織助劑、精細化工、塑料制品和化學防腐、環(huán)境保護等領域的技術研究和產品開發(fā)工作。建所50多年來,共完成國家、省級科研項目180多項。其中獲得國家、省級獎勵科研項目30多項。轉制后,我所轉換運行機制,實行企業(yè)化運作,逐步形成了集科研、開發(fā)、生產、經營一體化的科技型企業(yè)。
二、機構設置情況
所內設有科研開發(fā)室、吹塑廠,綜合辦公室、物業(yè)部,財務室等部門。
第二部分:廣西化學纖維研究所有限公司2024年單位預算情況說明
一、單位收支總體情況說明
我單位總收入113.34萬元,總支出113.34萬元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)??偸杖胼^上年增加25.72萬元,增長29.36%,主要原因是離退休人員補貼增加??傊С鲚^上年增加25.72萬元,增長29.36%,主要原因是離退休人員補貼增加。
收入包括一般公共預算撥款收入113.34萬元;支出包括社會保障和就業(yè)支出113.34萬元。
二、單位收入總體情況說明
我單位總收入113.34萬元,較上年增加25.72萬元,增長29.36%,主要原因是離退休人員補貼增加。收入主要包括:本年收入113.34萬元,上年結轉結余收入0萬元。
三、單位支出總體情況說明
我單位總支出113.34萬元,較上年增加25.72萬元,增長29.36%,主要原因是離退休人員補貼增加。支出主要包括:基本支出113.34萬元,項目支出0萬元。
四、財政撥款收支總體情況說明
我單位財政撥款總收入113.34萬元,總支出113.34萬元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)。財政撥款總收入較上年增加25.72萬元,增長29.36%,主要原因是離退休人員補貼增加。財政撥款總支出較上年增加25.72萬元,增長29.36%,主要原因是離退休人員補貼增加。
收入包括本級財政撥款收入113.34萬元;支出包括社會保障和就業(yè)支出113.34萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
我單位一般公共預算支出共113.34萬元,較上年增加25.72萬元,增長29.36%,主要原因是離退休人員補貼增加。中央提前下達2024年一般公共預算轉移支付資金安排的支出0萬元。具體情況為:
208類社會保障和就業(yè)支出113.34萬元,較上年增加25.72萬元,增長29.36%。其中:
2080502事業(yè)單位離退休113.34萬元,較上年增加25.72萬元,增長29.36%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
我單位一般公共預算基本支出共113.34萬元,較上年增加25.72萬元,增長29.36%,主要原因是離退休人員補貼增加。具體情況為:
303類對個人和家庭的補助113.34萬元,較上年增加25.72萬元,增長29.36%。其中:
30301離休費15.12萬元,較上年增加1.96萬元,增長14.86%;
30302退休費91.73萬元,較上年增加23.97萬元,增長35.37%;
30399其他對個人和家庭的補助6.50萬元,較上年減少0.20萬元,下降2.99%。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
我單位2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元,同口徑比2023年增加0萬元,增長0,具體如下:
1.因公出國(境)費2024年預算安排0萬元,與上年持平。
2.公務接待費2024年預算安排0萬元,與上年持平。
3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0萬元,與上年持平,其中:
公務用車購置費2024年預算安排0萬元,與上年持平;
公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元,與上年持平。
八、政府性基金預算支出情況說明
我單位2024年部門預算無政府性基金預算。
九、國有資本經營預算支出情況說明
我單位2024年部門預算無國有資本經營預算。
十、其他重要事項情況說明
(一)事業(yè)單位運行經費安排情況說明
我單位2024年部門預算無事業(yè)單位運行經費。
(二)政府采購預算安排情況說明
我單位2024年政府采購預算總金額0萬元,與上年持平。其中:貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。
(三)國有資產占用情況說明
我單位2024年無國有資產占用相關情況。
(四)預算績效目標情況說明
我單位2024年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及自治區(qū)本級項目0個,預算資金0萬元;對下轉移支付項目0個,預算資金0萬元。績效目標情況詳見報表(日常運轉類項目、工資類人員經費項目和涉密項目等除外)。
第三部分:名詞解釋
一、收入科目
一般公共預算撥款收入:指自治區(qū)財政當年撥付的資金。
二、支出科目
(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
三、“三公”經費:納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
四、事業(yè)單位運行經費:為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分:廣西化學纖維研究所有限公司2024年單位預算公開報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、自治區(qū)本級項目績效目標公開表
十一、自治區(qū)對下轉移支付項目績效目標公開表
上述報表詳見附件: